内审专员

Beijing

Department: 内审
Reports to: 内审总监

岗位职责:

  • 审计财务计划,监管合规操作;
  • 通过内审来协调控制工作中的风险,法律合规,并进行其他控制活动;
  • 进行风险评估和风险识别,以此来控制和减轻公司发生风险的可能;
  • 通过各种方式执行审计程序去核实正在操作的管理工作;
  • 确定内部各管理环节的差距和进行改进的建议;
  • 审计结果按照审计部门以及国际内部审计师协会的标准执行(IIA);
  • 准备并及时向董事会,审计委员会提交审计报告。

 

任职资格:

  • 具有1年以上的银行或者小微金融机构的内审经验,关注金融市场风险和监管要求;
  • 能够很好的理解国际内部审计师协会标准(IIA),并且具备相应能力;
  • 能够良好的遵循内部审计要求,实践并适当地管理风险;
  • 适应性强,能够在多个需求的截止日期前完成任务,并使用各种类型的办公软件;
  • 优秀的表达能力和数据分析技巧;
  • 注重细节,能够专注于业务目标的达成。